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用友好生意:進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是?

時間:2020-03-24 11:52:42 點擊:

下面就讓用友好生意的小編就跟大家說一下,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是,那么大家一起來跟著小編來了解一下吧。


用友好生意


增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就是把那些根據(jù)稅法規(guī)定是不可以抵扣的,不過在購進(jìn)的時候已作抵扣的進(jìn)項稅額都轉(zhuǎn)出來,然后在數(shù)額上是一進(jìn)一出,進(jìn)出相等的。



在當(dāng)已經(jīng)抵扣進(jìn)項稅稅額的購進(jìn)貨物與應(yīng)稅勞務(wù)改變用法,用在非應(yīng)稅項目、免稅項目、集體福利與個人消費等購進(jìn)貨物發(fā)生非正常損失,然后在產(chǎn)品和產(chǎn)成品之間發(fā)生非正常損失的時候,要把購進(jìn)貨物與應(yīng)稅勞務(wù)的進(jìn)項稅稅額從當(dāng)期發(fā)生的進(jìn)項稅稅額里扣除,之后在會計處理中記在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。


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那么對于進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄是這樣的:

1、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納企業(yè)增值稅(即進(jìn)項相關(guān)稅額與銷項稅額的差額):

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。

貸:應(yīng)付稅款-未繳增值稅。

2、實際交納增值稅:

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅。

貸:銀行存款。


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以上就是暢捷通好生意關(guān)于進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是的全部內(nèi)容,如果有需要歡迎致電咨詢廣州鯤展信息科技有限公司 


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