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易代賬:只需三個(gè)步驟就可開具紅字增值稅專用發(fā)票

時(shí)間:2020-04-26 16:38:34 點(diǎn)擊:

     紅字增值稅專用發(fā)票的作用主要是用來沖抵開錯(cuò)有誤的發(fā)票,這項(xiàng)知識(shí)在會(huì)計(jì)工作也是比較常使用到的,但對于很多剛?cè)胄械臅?huì)計(jì)萌新來說,開具紅字增值稅專用發(fā)票還不清楚其具體操作,其實(shí)這不難,下面易代賬小編來分享一下只需三步就可學(xué)會(huì)開具紅字發(fā)票的方法。

第一步、開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表

   情形一:購買方申請開具

1、購買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填寫并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(簡稱《信息表》),在填寫《信息表》時(shí)不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。

2、購買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。

情形二、銷售方申請開具

銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。

紅字專用發(fā)票

第二步、稅務(wù)機(jī)關(guān)接受校驗(yàn)信息表

      主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。

此外,納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)對《信息表》內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)校驗(yàn)。

第三步、銷售方開具負(fù)數(shù)發(fā)票

銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具。注意:紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。

     以上就是開具紅字增值稅專用發(fā)票的三個(gè)步驟,只要學(xué)會(huì)了,你的會(huì)計(jì)知識(shí)也同樣的提高了。易代賬每天為大家更新會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)知識(shí),感謝您的閱讀。


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